diskuse.uctovani.net
Diskusní fórum o účetnictví
 | Hlavní stránka | Registrace | Reagovat | Hledat | Statistika | www.uctovani.net »
Jak něco zaúčtovat? diskuse.uctovani.net Forum / Jak něco zaúčtovat? /

Zboží vyfakturované na konci roku, ale předané až v lednu

Autor Návštěvník
#1 | Zasláno: 22 Úno 2014 22:44
Dobrý den,

v prosinci jsme podepsali kupní smlouvu na dodávku zboží (vystaven faktura a zaúčtována v prosinci 311/604), ale bohužel zboží bylo fakticky vydáno až v lednu.

Uzavírám účetnictví za rok 2013 a přemýšlím, jak proúčtovat náklady na pořízení zboží (504) ke konci roku, protože si myslím, že když to nezohledním, zkreslím hospodářský výsledek.

Poradíte mi prosím? Děkuji
Jak něco zaúčtovat? diskuse.uctovani.net Forum / Jak něco zaúčtovat? / Zboží vyfakturované na konci roku, ale předané až v lednu Nahoru
Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu
Ochrana proti spamu. Napiąte prosím číslici dvanáct:
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Můžete použít jen přezdívku bez hesla, pokud neexistuje registrovaný člen s uvedeným jménem. Případně můžete nechat obě pole prázdná. Pokud jste registrovaný uživatel diskusního fóra, můžete se z této stránky pouze přihlásit bez zaslání příspěvku, nebo se přihlásit a současně zaslat příspěvek.
 
  www.uctovani.net diskuse.uctovani.net  Forum Powered by Community Script miniBB ®